Vele guide
Sjekkliste for overlevering mellom tillitsvalgte
Gjør overlevering mellom tillitsvalgte konkret med et beslutningsgrunnlag som kan kontrolleres, fordeles og følges opp.
Sjekkliste for overlevering mellom tillitsvalgte handler om å gjøre overlevering mellom tillitsvalgte konkret nok til at styrer, kasserere og administrasjon i medlemsorganisasjoner kan ta en beslutning uten å gjette. Start med en faktisk hendelse eller arbeidsflyt. Da blir det tydelig hvilke opplysninger som finnes, hvem som har ansvar, og hvor en feil først blir synlig.
Arbeidet med overlevering mellom tillitsvalgte trenger ikke flest mulig felter. Det trenger et kontrollspor som en kollega kan forstå og følge når forutsetningene endrer seg.
Faglig kjerne
Overlever medlemsstatus, kontingent, åpne saker, tilgang, rutiner og årshjul gjennom organisasjonens systemer. Private regneark og personlige e-postkontoer bør ikke være varig arkiv.
Bruk denne kjernen som kontroll mot den konkrete saken. Hvis avtalen, systemdataene eller myndighetskilden viser noe annet, er det det dokumenterte grunnlaget som skal styre neste handling.
Grunnlaget du bør ha klart
| Del av grunnlaget | Praktisk kontroll |
|---|---|
| Startgrunnlag | Beskriv normalflyten fra bestilling eller hendelse til ferdig oppfølging. |
| Ansvarlig | Fordel ansvar mellom den som registrerer, utfører og godkjenner. |
| Status og tidspunkt | Definer hva som skal skje når opplysninger eller kapasitet mangler. |
| Økonomisk spor | Koble operativ status til betaling, kostnad eller rapportering. |
| Lukket avvik | Følg opp avvik på et fast tidspunkt og fjern rotårsaken. |
Manglende informasjon skal stå som et åpent punkt, ikke fylles med en antakelse. Noter kilde, dato og hvem som kan bekrefte opplysningen. Det gjør det mulig å stoppe i tide når overlevering mellom tillitsvalgte krever en annen rolle, en oppdatert avtale eller kvalifisert bistand.
Arbeidssjekkliste
Bruk listen på én reell sak om overlevering mellom tillitsvalgte. Et avkrysset punkt skal kunne vises igjen i et dokument, et system eller en godkjenning; det er ikke nok at noen husker å ha gjort det.
- Beskriv normalflyten fra bestilling eller hendelse til ferdig oppfølging.
- Fordel ansvar mellom den som registrerer, utfører og godkjenner.
- Definer hva som skal skje når opplysninger eller kapasitet mangler.
- Koble operativ status til betaling, kostnad eller rapportering.
- Følg opp avvik på et fast tidspunkt og fjern rotårsaken.
- Test minst ett avvik, ikke bare normalflyten.
- Avtal hvem som kontrollerer resultatet etter 30 dager.
Når et punkt ikke kan krysses av, noter om årsaken er manglende opplysning, uklart ansvar eller en begrensning i avtalen eller systemet. Da blir sjekklisten et forbedringsverktøy, ikke bare dokumentasjon.
Arbeidsflyt i fem steg
- Startgrunnlag: Beskriv normalflyten fra bestilling eller hendelse til ferdig oppfølging.
- Ansvarlig: Fordel ansvar mellom den som registrerer, utfører og godkjenner.
- Status og tidspunkt: Definer hva som skal skje når opplysninger eller kapasitet mangler.
- Økonomisk spor: Koble operativ status til betaling, kostnad eller rapportering.
- Lukket avvik: Følg opp avvik på et fast tidspunkt og fjern rotårsaken.
Prøv rekkefølgen på et lite, representativt utvalg. Ta med én sak som går normalt, én som mangler ansvarlig, og én der status ligger i innboksen til én person. Hvis rutinen bare fungerer når alle opplysninger er perfekte, er den ikke robust nok for vanlig drift.
Eksempel fra en liten virksomhet
Tenk at en virksomhet skal avklare overlevering mellom tillitsvalgte før neste rapportering, avtale eller driftsperiode. Den samler dagens grunnlag, men oppdager at én viktig opplysning bare finnes i e-post og at godkjenningen hittil har vært muntlig. I stedet for å kjøpe en større løsning med en gang, tester teamet en ny rollefordeling på tre saker.
Akseptansekriteriet for overlevering mellom tillitsvalgte er at saken kan overtas uten muntlig forklaring. Hvis beslutningen bare gir mening for dem som deltok i møtet, mangler det fortsatt et viktig kontrollspor.
Neste steg
Hvis dere vil bruke gjennomgangen av overlevering mellom tillitsvalgte på egen situasjon, kan dere registrere interesse for Vele . Første henvendelse bør være overordnet. Ikke send passord, identitetsopplysninger, komplette personalfiler, helseopplysninger eller andre sensitive dokumenter i et åpent skjema eller vanlig e-post.
Les videre
- Hva koster medlemssystem?
- Samtykke og GDPR i medlemsregister
- Betalingsstatus per medlem
- Vanlige feil ved overlevering mellom tillitsvalgte
- 30-dagers plan for overlevering mellom tillitsvalgte
Kilder og avgrensning
Kontroller aktuelle krav mot Datatilsynet . Organisasjonen må selv avklare behandlingsgrunnlag, vedtekter og regnskapskrav for sin medlemsmodell. Denne guiden er sist faglig gjennomgått 2026-08-28.
Artikkelen er sist oppdatert: 2026-08-28
Les videre
Mer fra Medlemsdrift i praksis
30-dagers plan for innbetaling og restanse
Gjør innbetaling og restanse konkret med et beslutningsgrunnlag som kan kontrolleres, fordeles og følges opp.
30-dagers plan for kontingent etter medlemskategori
Gjør kontingent etter medlemskategori konkret med et beslutningsgrunnlag som kan kontrolleres, fordeles og følges opp.
30-dagers plan for medlemsregister som felles fasit
Gjør medlemsregister som felles fasit konkret med et beslutningsgrunnlag som kan kontrolleres, fordeles og følges opp.
30-dagers plan for overlevering mellom tillitsvalgte
Gjør overlevering mellom tillitsvalgte konkret med et beslutningsgrunnlag som kan kontrolleres, fordeles og følges opp.